老师,实务工作中,比如说,我们开票给对方公司300万,对方公司给我们打款280万,中间20万的差价是挂靠的管理费,怎么做账?
- 幸福的小角落°
于2021-06-22 11:18 发布 682次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2021-06-22 11:34
同学你好
很高兴为你解答
计入营业外支出
债务重组损失
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
很高兴为你解答
计入营业外支出
债务重组损失
2021-06-22 11:34:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
支付给挂靠公司款项时,挂靠公司给你提供进项票
借:原材料/工人工资/管理费用等
应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本)
贷:银行存款
借:主营业务成本
2019-01-11 14:30:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
挂靠公司如果已经将被挂靠工程当作自有工程处理,这部分管理费不需要单独入账。因为在收到工程款的时候已经做了 主营业务收入了
2019-01-11 14:56:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
营业成本
2015-04-08 12:44:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,那您实际需要做的就是内账吧
2020-06-20 21:39:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
- 幸福的小角落° 追问
2021-06-22 16:01
- 幸福的小角落° 追问
2021-06-22 16:01
钟存老师 解答
2021-06-22 16:15