我们公司要迁移,税管员说其他的都能他管,只有明细是系统自动核对,让我们对好三年的发票明细。怕有异常。我们应该怎么处理?有经验的请帮忙说一下。
陈
于2021-06-22 19:41 发布 696次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-06-22 20:33
您好,把数据导出来保留好,谢谢
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您好!可以先导出增值税开票系统的已开发票明细,比对当期的增值税销项税额申报数据,如有差异,需找出差异事项!其次导出增值税认证抵扣平台内的进项发票明细,比对当期的增值税进项税额申报数据;如果你们纳税申报时是按规定进行操作是,一般情况下不会有异常。
2021-06-24 07:45:42
你好 自己做一个明细表 把你开票系统 和你 实际开票 与购进的发票一一核对清楚。看是否有异常 。这个你能核对清楚的。如果之前没有成本发票的 去核对是否有调整处理。 正常调整了就不用管了
2021-06-22 19:49:50
您好,把数据导出来保留好,谢谢
2021-06-22 20:33:17
你好,老师的意思就是你要把你开具的发票,跟申报的收入核对清楚,看看有没有少缴纳税款,漏申报
2021-06-23 12:06:05
同学你好
你说的是缴税明细还是啥
2021-06-21 07:54:50
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