送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-23 14:48

你好 具体是什么原因不对  ? 先查下原因才能 判断

雪柔 追问

2021-06-23 14:51

老师,是因为上个月结转成本时少结账原料,现生产部门的原料期初值不对

meizi老师 解答

2021-06-23 14:55

 你好   那你就补结转就行了。   你补结转做账  

雪柔 追问

2021-06-23 15:25

如何作分录?

meizi老师 解答

2021-06-23 15:29

 你好     你这个原材料 本身应该  领用产生的 成本吗  

雪柔 追问

2021-06-23 15:31

老师,是的

meizi老师 解答

2021-06-23 15:36

  那你就做 :借生产成本贷原材料     

雪柔 追问

2021-06-23 15:38

好的,谢谢老师!

meizi老师 解答

2021-06-23 15:45

没事的; 希望能帮到你  

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相关问题讨论
这个需要找到原因后再进行调账处理。
2020-05-09 16:34:36
您好 请问是单位材料领用后有余额么 平时领用的时候分录怎么写的
2020-03-06 09:02:34
需要进行对账,看为什么不相符,再进行调账处理
2017-10-17 11:46:24
你好,是的
2017-03-23 09:02:59
你好,年初余额等于上年期末余额,期初余额等于上期期末,如果不平,可以先看看和之前的期末是否能对上,能对上应该就是平的,对不上的话说明录入错了。
2020-07-07 22:05:42
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