老师,别人欠我们10万,用一辆5万的车给抵了,我们又抵给其他公司5万,这个账务怎么处理?
崔雪芳
于2021-06-24 09:40 发布 813次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-24 09:42
你好 借固定资产 进项税 营业外支出 贷应收账款 ; 意思你损失了 5万元 ; 然后销售给 其他公司:借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借应付账款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转 余额到资产处置损益科目去
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00

同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42

账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22

你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44

借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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