送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-24 10:00

您好
请问上个月分录怎么写的

清风小居 追问

2021-06-24 10:10

报销劳务费时:借:管理费用6000
                            贷:应交税费—应交个人所得税1200
                            贷:银行存款4800
缴纳个税时:借:应交税费—应交个人所得税960
                       贷:银行存款:960

bamboo老师 解答

2021-06-24 10:10

次月发放
借:应交税费-个人所得税 240
贷:银行存款 240

清风小居 追问

2021-06-24 10:11

这个月要把多计提240元的部分发个给个人,如何做账

bamboo老师 解答

2021-06-24 10:12

就上面这样写分录啊

清风小居 追问

2021-06-24 10:33

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2021-06-24 10:35

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

清风小居 追问

2021-06-24 10:37

好的,太感谢老师了

bamboo老师 解答

2021-06-24 10:54

不用谢 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 请问上个月分录怎么写的
2021-06-24 10:00:15
您好,支付劳务费,借;应付职工薪酬-工资,贷;银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。交个税时,借;应交税费-应交个人所得税,贷;银行存款。
2017-04-04 10:45:09
你好,是指计入 的科目还是金额如何计算
2018-01-17 15:36:42
借;工程施工 贷;应付职工薪酬
2016-12-05 17:12:37
您好,劳务费一般情况下,不需要计提的,直接记入费用科目就行,借;管理费用-劳务费等科目,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。
2018-06-11 20:38:12
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