老师,我们有两家公司,而人员发工资时,却是这两家公司都有,像这种情况,要怎么做账呢?比如刘佳工资6000元,学校这边发4000元,另一家公司发2000元,会计分录要怎么写呢?
小溪
于2021-06-24 10:03 发布 963次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-06-24 10:04
同学你好
可以都做工资薪金报个税
一个扣除五千
一个不扣
分录自己做自己的
借管理费用
贷应付职工薪酬
这样
相关问题讨论
都按照工资薪金做账就可以
2021-07-05 14:55:24
同学你好
可以都做工资薪金报个税
一个扣除五千
一个不扣
分录自己做自己的
借管理费用
贷应付职工薪酬
这样
2021-06-24 10:04:24
您好!
没有发放的 做到应付职工薪酬,发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-15 15:29:12
您好!都是一样的。只要是能确定他的金额就行了。比如销售部老大提前发,每个月3000
就在月末借:销售费用-工资3000 贷:应付职工薪酬 3000
借应付职工薪酬 贷现金3000
2016-11-30 15:00:38
没有计提,那现在就计提2个月的1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资
一社保(公司负担)一公积金 (公负担)
贷:应付职工薪酬-I资
一社保(公司负担)一公积金 (公负担)2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
一公积金 (公负担)其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得 税贷:银行存款
2019-07-18 13:07:00
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