我单位11月开出的一份专票,商品名称有误,对方单位11月已认证但是现在12月初还未申报税款,我单位现在12月份收回此张发票,应该怎样开具红字发票?对方单位只认证不抵税,是不是就不用进项转出了?
咩咩
于2016-12-06 15:15 发布 795次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,你做申报了三月份的增值税吗?没有的话直接撤销或者是作废就可以的。
2022-04-11 18:37:33
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您好!认证了就要进项转出的。红字发票需要去税局申请,具体的操作每个地方不同,您拿上合同,公章去税局,他们会告诉您详细的操作的。
2016-12-06 15:17:09
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红字发票应该是销售方开,采购方,如果是认证的是采购方,填写红字信息表,然后填写附表,二进项转出红字发票那栏。
2019-05-15 17:55:04
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你好,开具红字发票原因是?
2019-10-31 23:06:24
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你好,是的和正数发票合计起来填。
2018-09-07 11:36:36
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