老师,请问购进商品,已入库,发票到,总金额130455,入库单到,原来预付40000,剩余欠,怎么做分录?金马商贸营业期第十三题讲了,我感觉不对
娟
于2016-12-06 15:17 发布 687次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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还有219961.6是怎么算出来的?
2017-09-12 15:52:48

您好!借:原材料 贷:预付账款40000 银行存款。
2016-12-06 15:17:55

有些课程在持续更新中,给您学习带来的不便敬请谅解!
2016-07-02 11:21:54

你好,目前只到这个地方
2016-06-17 13:29:45

你好!我们是兼职答题老师看不到你们的课件,工资分录一般是
分录如下月末计提:借:管理费用----工资(管理人员) 营业费用----工资 (销售人员) 制造费用----工资(车间工人) 贷:应付工资(新准则科目为:应付职工薪酬----工资)发放工资时: 借:应付工资 (新准则科目为:应付职工薪酬----工资) 贷:现金(银地存款)
2016-10-01 09:56:35
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