- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好
现在没有办法了 当月可以 作废
2021-06-25 09:50:04
你好,如果你跟客户原来按照16%的税率签订的合同,现在价格不调整,你公司开具13%的发票,这样的话,你公司赚了,如果合同金额还要把税差调减,这样的话,你公司不赚也不亏。
2019-03-31 10:02:49
增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,没有进项税额那多交税,收专票多下个月进项税额,这个,那也是这公司,之前多交,那只能算多了,那这个下个月开只能抵减下个月需要交增值税
2020-05-29 16:16:05
同学你好,在当月是可以提前采购原材料、商品或办公用品等取得进项税,但已经跨月了,没有办法了
2022-01-14 19:04:40
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
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