老师,您的意思是现在有些公司工会经费就不用计提 问
我们税务上没有税费种认定这一项,还需要交吗? 答
老师您好,我们公司补交法人之前的社保医保,缴的滞 问
那个可以扣除的,不需要调整 答
老师,我们是2024年8月20日认定为一般纳税人,3月15 问
但我们小规模期间没有收入哦,一般纳税人后也不能抵扣吗 答
上一年的社保没有计提。今年做回上年的社保计提 问
上年已经结账了,今年计提应该怎么做 答
老师,我想问一下,现在开发票需要扫码人脸验证,但是 问
你好,这个建议你问一下当地12366,一般都是系统出问题才会这样子的。 答

老师,你好。在5月份已经发出商品销售包装物1000件,在5月份账务处理分录,借:发出商品,贷:原材料吗?
答: 没有销售,是这样账务处理的
老师,5月份的时候是收到商品入库单 做账分录借:库存商品1000,贷:应付账款-暂估款 1000 结转成本;:借:主营业务成本1000贷:库存商品1000,6月份的时候发票到了后,账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,红冲5月 账务处理:借:库存商品 1000,贷:应付账款-暂估1000,成本结转:借:主营业务收入 30 贷:库存商品30 这样的话,6月份不是做了一笔账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,那库存商品不是还是多了1000吗?
答: 一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
#提成# 本月已确认收入,发生退货,退货处理方式是先退款,后退货,现在得问题是,我4月退了钱,但是5月才能收到退货,4月份确认收入分录是借 应收账款 1000 贷 营 业收入 1000 借 营业成本 500 贷 库存商品 500 发生退款是做的账务是 借 应收账款 200 贷 主营业收入 200 借 库存商品 100 发出商品(4月份发生退款,货物5月份才入库) 100 贷 营业成本 200,可以这样处理吗
答: 退货金额是200?是否已收款?退款:借应收 贷银行 退货借营 业收入 贷应收账款 同时冲减成本


簿荷梨子 追问
2021-06-25 11:15
辜老师 解答
2021-06-25 11:16
簿荷梨子 追问
2021-06-25 11:17
辜老师 解答
2021-06-25 11:17