老师:5月份开具了一张发票。专票,做账借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 6月 对方公司因发票金额的原因要求作废这张发票,发票现在已经冲红,这个分录这样做对吗?
洋洋
于2021-06-25 14:36 发布 545次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好借应收 负数,贷主营业务收入负数,应交增值税,负数
2021-06-25 14:12:17
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你好
开红字发票,红冲当期收入 收入分录 不变,金额负数 营业外收入不冲
2021-04-14 13:37:56
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你好,分录是正确的,可以。
2021-06-25 14:37:05
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冲红了就是红冲收入确认的凭证
2021-06-25 11:53:08
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你好!有发票吗?你们是购买方还是销售方?
2021-06-01 11:36:23
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