老师好!请问甲方代付的工人工资分录怎么做,是要收款方的分录我们是收款方,还需要开发票给甲方,我们没有收到另外的公司开发票给我们了,可以只凭工资表和甲方的银行扣款回单做成本吗?
庄
于2021-06-26 10:27 发布 1606次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-26 10:28
您好,借应付账款~乙方,贷银行存款
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您好,借应付账款~乙方,贷银行存款
2021-06-26 10:28:08
你先把1月份的成本红冲了
2019-03-14 16:55:15
您好,冲你之前支付的分录
2020-04-14 11:20:03
你好!只能开红字发票,做原科目冲红。发出商品是代销用的科目
2016-06-21 22:53:47
你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
然后根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-01-10 19:06:07
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