员工加班工作餐费,平时签单,半年结算一次,开具的都是餐费发票,账务如何处理,请详细指导
老大姐
于2021-06-28 16:59 发布 914次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-28 17:00
您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
相关问题讨论
您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
2021-06-28 17:00:28
你好!1、一般在充值的时候借:现金 100 销售折扣与折让 20 贷:预收账款 120 2、 确认收入时按实际消费确认收入就可以 借:预收账款 120 贷:主营业务收入 120
2022-03-24 12:07:03
给商家结算的账务该怎么写分录 ; 借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
需要给商家开具平台服务费发票
2017-11-19 19:53:54
月末记账按实际的收入记账,就是属于冲减预收账款
2017-08-21 08:38:27
借:管理费用-福利费 贷:应付账款
2020-07-10 10:06:15
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老大姐 追问
2021-06-28 17:04
bamboo老师 解答
2021-06-28 17:31