- 送心意
璟坨坨老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-29 11:29
您好同学,计提工资的时候不需要写其他应收或者其他应付。直接借成本费用,贷应付职工薪酬 等到发放工资的时候,再挂往来 其他应付和其他应收都可以。然后缴纳社保的时候再冲减往来。
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您好!是其他应付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
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代缴,是已经从个人收取了,还没有缴纳?
2017-03-07 12:34:14
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学员你好,前面在缴交社保那笔分录记其他应收,然后转回来就记相反
2021-12-02 14:52:57
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您好同学,计提工资的时候不需要写其他应收或者其他应付。直接借成本费用,贷应付职工薪酬 等到发放工资的时候,再挂往来 其他应付和其他应收都可以。然后缴纳社保的时候再冲减往来。
2021-06-29 11:29:43
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您列的分录不对的,我给您列一个完整的分录,您哪里不明白,我们再交流。
计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-12-10 16:40:57
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