请问一下,我9月份挂账租金挂入科目借:管理费用10000,贷:库存现金10000,现要挂入其他科目,我是先冲红,借:管理费用-10000贷:库存现金-10000这样做对吗?如果这样的话这个月库存现金收入和支出就会增加,导致库存期末余额不对?
ssdlh
于2016-12-07 15:53 发布 1077次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-07 15:56
错误是挂入借:管理费用10000元,贷库存现金10000元,现冲红我怎么冲
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你好!
可以的
2018-10-05 17:47:00
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你好!
可以记入“其他应付款”科目
2018-09-30 11:26:46
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你好,是实际没有这个角位数和分位数还有数值吗?
2019-03-26 10:35:32
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同学,你好,都是需要先通过待处理财产损益科目来核算的
2019-11-22 21:47:31
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你好,你错误的是什么,正确的应当是怎么样?
2016-12-07 15:54:59
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ssdlh 追问
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