- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-06-30 11:29
你好,收到退回的奖金
借:业务及管理费 负数
贷:应付职工薪酬酬 负数;
借:银行存款
借:应付职工薪酬 负数
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借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好 是的 这个就是计提和缴纳的分录
2018-12-25 10:44:54
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35
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