送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-08 10:11

账套里的销项减进项正数余额就是当月应交的增值税额,下月就按这个数在公账里扣,如果是负数就留到下月抵销项对吗?

宋生老师 解答

2016-12-08 09:40

您好!销项与进项的差就是应交,实际交上去的应交就是已交税金。

宋生老师 解答

2016-12-08 10:15

您好!是的。

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相关问题讨论
你好,同学。 年终,这些都不需要明细科目单独平账。你的总账科目余额和你实际应该交纳的而未交纳的对得上就可以了。
2019-10-07 18:03:41
您好!销项与进项的差就是应交,实际交上去的应交就是已交税金。
2016-12-08 09:40:59
你好 就是300 下次你可以抵减300元
2019-08-27 16:41:46
你好,年末需要做转未交增值税,平时,缴纳增值税可以直接计入已交税金。
2019-03-12 11:41:31
进项税额是收到的专票可以认证抵扣的税额,确认进项税 已交税金是预交的增值税
2019-10-31 16:48:29
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