老师,我们是房地产行业,2020 年底计提了成本,借:开发成本-计提,贷:应付帐款—计提,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:开发成本—计提,今年5 月所得税汇算清缴时,计提的成本有1000 万未收到发票,进行了相应的纳税调增,收到成本发票都是计入开发成本的,请问账上是要将原计提分录冲回吗?分录咋做?谢谢!
月光下的凤尾竹
于2021-07-01 12:53 发布 1251次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好!这个一般是不调。除非你确实有错
2022-05-09 14:39:57
汇算清缴主营业务成本可以调增嘛 可以
2021-05-24 22:57:37
纳税调整明细表扣除项目站在金额。
2022-03-30 14:34:19
你好!“A105000 纳税调整项目明细表”中调整
2018-05-13 11:27:02
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-03-15 11:17:11
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