老师您好,比如我们按照工程A预算金额10000开了增值税票了,同时应收账款-A 10000但工程最后审计工程实际造价就8000,最后对方就给了8000,那2000的差额如何账务处理?
Linda丹丹
于2016-12-08 14:36 发布 510次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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您好,差额记入财务费用-现金折扣里吧。
2016-12-08 15:44:59
您好!您应该开2000的红字发票.
2016-12-08 14:42:03
你好,2000开红字发票冲销就可以了。
2016-12-08 14:49:47
你好,2000元差额部分申请开具红字发票冲销。
2016-12-08 15:09:56
你看需要计算做好了给你
2022-03-10 02:15:50
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