请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
开票总金额50000,其中20000元是高开的票,扣除税金2000元,剩余18000元退回给客户。这个过程怎么做账
答: 你好同学 借:应收账款 50000贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款 按实际的金额,其它的挂账
开票名称与回款名称不一致,协商次月退回金额,重新回款,当月怎么做账?
答: 您好,您可以首款的时候挂其他应付款,然后次月再把其他应付款冲了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
就是公司多开票40万,是从公账打给对方的,然后对方扣除税金私账退回到老板账户,现在老板把这笔钱要打给公账,该怎么平账
答: 你好 公司多开票 为什么要打给对方呢?开票是收款