老师,我做账的时候,发票的进项都做进了待认证进项税,比如每个月待认证进项税100元。销项20元,我就会把待认证进项税15元拿去认证,这样就刚好交5元增值税。 是和我的生产相匹配的。 请问这样做可以吗?
me.兔
于2021-07-03 07:01 发布 736次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
您好
这样操作可以的
2021-07-03 07:02:28
您好,是的不需要自己计算
2022-03-01 16:24:35
直接现在补做账务处理,进行补申报,填写增值税附表二第三行的数据进行申报
2020-05-09 11:20:25
增值税倒挂是啥意思?留抵吗
2019-07-27 15:15:55
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