老师,我国税申报,11月份我们开了7万多的发票,这都是以前月份的发票。11月份实际税金就3万多,我填纳税申报表的时候怎么填啊,7万多填到已开发票那栏,11月份税金就是7万多了,税金也不对啊
麻辣烫
于2016-12-08 19:55 发布 670次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-08 21:00
我填的就是附表一啊老师,我得意思就是11月份开的发票数额多于11月份实际税金,那我已经开发票的那栏不得填么。因为现在开票系统都自动上传,我是不是只能填实际开发票的数额,我们走简易征收,税率是3,这个申报表该怎么填写呢
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你好,填附表一,你们是多少税率的发票?是不是填错栏次了?
2016-12-08 20:06:48

您好,还要提供财务报表的。
2018-04-24 20:50:34

正常按17%和11%税率抵扣进项税额就行了。
2018-04-24 14:11:53

可以的同学,你在已经 申报那里找出来打印,也可以去大厅里打
2020-01-09 17:43:28

你好!你申报什么税种?
2018-03-07 10:46:36
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麻辣烫 追问
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