送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-08 21:00

我填的就是附表一啊老师,我得意思就是11月份开的发票数额多于11月份实际税金,那我已经开发票的那栏不得填么。因为现在开票系统都自动上传,我是不是只能填实际开发票的数额,我们走简易征收,税率是3,这个申报表该怎么填写呢

麻辣烫 追问

2016-12-08 21:16

那我把这个月实际的未开发票的填在未开发票里边。可是已经开具发票那些数据就不用填写了么。可是申报不成功啊。如果把以前开发票那些数据再填进去。总额又多了,最后的应纳税额不是已经开发票和未开发票和么。可是不填已经开发票的,又提示我获取不到数据。什么的

吴月柳 解答

2016-12-08 20:06

你好,填附表一,你们是多少税率的发票?是不是填错栏次了?

吴月柳 解答

2016-12-08 21:05

你填的是11或12栏不?如果是以前的你不要填在已开发票那列,填在未开票才能对比通过的。

吴月柳 解答

2016-12-08 21:20

本月开的发票填在已开票栏,你不是说之前有七万的发票吗?我说的是这个填在未开票栏

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你好,填附表一,你们是多少税率的发票?是不是填错栏次了?
2016-12-08 20:06:48
您好,还要提供财务报表的。
2018-04-24 20:50:34
正常按17%和11%税率抵扣进项税额就行了。
2018-04-24 14:11:53
可以的同学,你在已经 申报那里找出来打印,也可以去大厅里打
2020-01-09 17:43:28
你好!你申报什么税种?
2018-03-07 10:46:36
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