- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-12-09 11:05
那报销的时候呢
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借:其他应收款 贷:库存现金
报销 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 出纳登帐只登借款时的现金支出额
2016-12-09 11:04:42
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借其他应收款 1000 贷库存现金 1000
借管理费用 765 库存现金 235 贷其他应收款 1000
2019-06-12 19:24:24
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你好这个对应这个填写有课程,你可以直接去看课程,没有时间看直接去看讲义可以,报销,你对应邮箱多少我发你,做账流程 看你们单位制度,我之前公司是出纳登记现金和银行日记账,这个做账是会计做,
2021-04-12 09:15:57
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您好
借:管理费用 765
库存现金 235
贷:其他应收款 1000
2019-06-12 19:41:06
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借:管理费用 765 库存现金 (归还金额,这个是差额) 贷:其他应收款(借支金额)
2020-06-07 17:02:02
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2016-12-09 11:04
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2016-12-09 11:09