送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-07-06 20:14

您好,计提工资
借:管理费用/主营业务成本
贷:应付职工薪酬

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相关问题讨论
您好,计提工资 借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2021-07-06 20:14:50
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。   2、根据记账凭证登记各种明细分类账。   3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。   4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。   5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。   6、将记账凭证装订成册,妥善保管。 7 填写申报表,报税
2019-09-02 15:30:58
你好 以进价来结转成本就可以了。
2020-01-08 10:30:45
这些属于充值的吧,然后后消费
2019-12-26 11:00:16
与有开票时做的分录是一样的,当期需要结转成本
2019-04-11 13:45:26
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