老师好,我6月30网上代开专票已交税费,7月1号才取的票,增值税报表“本期应补退税额”为负数。 那我附加税报表,“本期已交税费额”包含7月那张票的税额吗?附加税报表中“本期应补退税额”应该是0还是负数?
2018会计小白
于2021-07-07 11:47 发布 923次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-07 11:58
你好,你们是多交了税款吗?
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你好,你们是多交了税款吗?
2021-07-07 11:58:38
你好; 1 对的 ; 2. 你附加税之前报了 错误了就得改
2022-10-09 12:37:49
小规模纳税人代开专用发票需要交附加税,在税务交了增值税,没有交附加税,就是季度申报时需要将没有交的附国税交了。季度销售额不超过30万元,免交增值税,不用交增值税附加税,但专用发票的附加税需要交
2019-04-08 10:35:33
你好!附加税零申报就可以的
2020-04-22 22:21:57
同学你好
这个直接按照增值税为基数来报就行了
2021-07-07 09:59:20
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2018会计小白 追问
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