送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-07-07 14:43

这个的他有工资才可以,应付工资,然后加几栏,个人社保,实发工资,实发等于应付工资-个人社保

  计提工资:
借:管理费用—工资,
贷:应付职工薪酬—工资,
发放工资:
借:应付职工薪酬—工资,
贷:银行存款,
其他应付款—个人社保,
应交税费—个人所得税,
缴个税时:
借:应交税费—个人所得税,
贷:银行存款,
社保计提:
借:管理费用—社保单位,
贷:应付职工薪酬—社保单位。
缴社保时:
借:应付职工薪酬—社保单位,
其他应付款—个人社保,
贷:银行存款,

精品班一棵树 追问

2021-07-07 14:43

就这个表格

精品班一棵树 追问

2021-07-07 14:44

社保金额358.64

森林老师 解答

2021-07-07 14:44

这个表就可以了,社保就体现了社保了

精品班一棵树 追问

2021-07-07 14:45

基本工资就358.64   等于应付工资也等于实发工资

精品班一棵树 追问

2021-07-07 14:46

就写这样的表格就可以了吗,最后的实发工资是0对吗

精品班一棵树 追问

2021-07-07 14:47

这个不是一下子就看到是代缴社保吗?有没有什么影响

森林老师 解答

2021-07-07 14:47

从逻辑关系上来讲没有问题,但是工资这么少,如果月月是这样,可能不行,每个城市有个最低工资,工资 低于这个数是违法的。

精品班一棵树 追问

2021-07-07 14:51

那我应该怎么做呐

森林老师 解答

2021-07-07 16:00

应该是工资按最低标准做一下比较好

精品班一棵树 追问

2021-07-08 09:13

那老板娘又不拿钱的,要怎么做呐

森林老师 解答

2021-07-08 09:18

不要做工资了,直接管理费用-社保  贷银行存款,走了费用

精品班一棵树 追问

2021-07-08 11:16

那工资表上就不提现了是吧

精品班一棵树 追问

2021-07-08 11:16

借,管理费用-老板娘  贷银行存款

精品班一棵树 追问

2021-07-08 11:19

老师还有个问题,就是别公司给我们10万承兑,老板转给另一家公司,那家公司把钱转到老板账上了,老板转了8万回来,还有的平时老板也转钱到账的,这个怎么做

森林老师 解答

2021-07-08 11:59

这个问题不太了解,平台重新提问一下,谢谢

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