- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-09 21:23
谢谢老师
相关问题讨论

你好 看具体什么软件 要先反结账 反审核再改凭证
2019-12-16 14:29:40

你是不是把5月的账也反结了
2019-07-20 14:48:47

您好,在结账前,12月过账,是凭证过账。
2016-12-09 21:22:15

你好,是的,一般是点击期末结账就可以了
2017-03-14 13:12:52

你好,方法1.可以重新做一张相反的分录;
方法2.取消过账,修改凭证。
2020-05-27 08:58:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
王雁鸣老师 解答
2016-12-09 21:22
王雁鸣老师 解答
2016-12-09 21:24