老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
金蝶K3期末结转后进行了返结转和反过账,修改完凭证后怎么过账,反结账凭证查凭证显示未过账,凭证过账时又提示范围内无过账凭证
答: 你好 这个软件专业问题 要咨询下你金蝶售后人员
请问金蝶k3软件,反结账-反过账修改3月凭证后,如何再过账和结账3月凭证?从序时簿里点过账,显示冲突无法使用
答: 你好,系统重启下在点下,最好在菜单上点就行的.
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金蝶迷你软件,12月结账后又反结帐修改数据,要再次过账和结账,显示没有需要过账的凭证,但是凭证查询里面明明就有12月未过账结账的凭证。请问要怎么操作才能正常过账呢?
答: 你好,查看下系统当前日期是不是11月。如果是的先把11月结账。后面正常过账和结账。