我公司给甲方开10万发票,已收8万,这次收到3万,其中有1万是给另一个人(公司)的项目款,用我公司账户走账,后由我们把这1万付给另一人(公司),这笔账该如何处理
科
于2016-12-10 10:42 发布 2224次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-10 11:21
对方公司是指甲方还是另一个人(公司)?
相关问题讨论

您好,可以按代收代付处理,但是要有对方公司的委托付款证明,否则是不可以的,要按这个金额再确认收入,且付出去的款要收款方提供发票的。
2016-12-10 10:45:22

你好,应该转款给对方公司账户
2018-11-19 16:10:21

你好,你登记的台账是吗
2019-12-26 18:50:28

你好,计入财务费用核算,分录是这样
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
2018-06-30 08:43:38

您好!先挂账。或者先用收据入账。以后汇算清缴再调整。
2016-06-23 09:39:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
王雁鸣老师 解答
2016-12-10 10:45
王雁鸣老师 解答
2016-12-10 12:18