送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-08 12:46

你好,这个分录做到六月份的。

洋洋 追问

2021-07-08 12:51

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-08 12:54

不用客气,工作愉快。

洋洋 追问

2021-07-08 12:56

老师说错了,老师:一一般纳税人,就是6月份销售的销项税额,6月份已经那剩余的未交税额抵扣了。这个帐我做6月份,还是7月份, 借:应交税费-应交的增值说-销项税额 1430 元   贷:应交税费-未交增值税1430元这笔分录我做到6月份,还是7月份啊

郭老师 解答

2021-07-08 12:58

你好,这个也是做到六月份的,七月份只需要做一个借应交税费,未交增值税贷银行存款。

洋洋 追问

2021-07-08 13:01

老师:留底税额用在那?

洋洋 追问

2021-07-08 13:04

老师。我的抵扣完了,银行再用交税了,我还要做这个科目吗?

郭老师 解答

2021-07-08 13:08

未交增值税借方余额
不交税,七月份就不需要做缴纳的分录。

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结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷;应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,一般纳税人月底的进项税额,销项税额是需要做相应的结转分录的
2021-02-20 20:13:32
你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57
同学你好 就是这样结转的
2021-03-09 11:53:15
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