送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-07-09 08:54

借原材料10600
应交税费进项税额1020
贷银行存款11620

暖暖老师 解答

2021-07-09 08:54

借待处理财产损益1162
贷原材料1060
应交税金进项税额转出102

暖暖老师 解答

2021-07-09 08:55

借管理费用662
其他应收账款500
贷待处理财产损益1162

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相关问题讨论
我公司与B公司签订合同,B公司为我公司提供装卸搬运服务,12月发生的装卸搬运费,1月份收到B公司开具的增值税专用发票,如何入账?如果12月份先按不含税金额记入销售费用,1月再冲销重新入账并将增值税记入1月份抵扣,,所得税上(汇算清缴时)有没有什么规定??如果,我12月份暂估的金额不准确(比实际的金额小),1月份冲销12月份的金额并重新记帐时,多出来的原本属于上年度12月的费用记在了本年度的1月,所得税上该怎么处理?
2017-06-07 18:17:09
借原材料10600 应交税费进项税额1020 贷银行存款11620
2021-07-09 08:48:53
借原材料10600 应交税费进项税额1020 贷银行存款11620
2021-07-09 08:54:33
你好,这题 要提问是什么
2022-04-16 18:19:15
借:原材料 82.18万元 借:应交税费——应交增值税(进项税额)8.68万元 贷:应付账款90.86万元
2021-04-28 09:58:29
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