送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-07-09 11:18

您好,可以,但是交税的时候,不能递减

靓丽的龙猫 追问

2021-07-09 11:20

那他是开票给他另外一家公司报销餐费用的,餐费款是从公司账上打过来的,我是该计入其他应收款还是应收账款呢?

微微老师 解答

2021-07-09 11:35

您好,计入应收账款中核算

靓丽的龙猫 追问

2021-07-09 12:38

那分红的时候能挂账的餐费抵减  是怎么做会计分录的呢

微微老师 解答

2021-07-09 14:10

 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款    应收账款

靓丽的龙猫 追问

2021-07-09 14:15

就是餐费挂账的时候做 借:应收账款 贷:主营业务收入  应交税费-简易计税  分红的时候借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:应收账款  对吗?

微微老师 解答

2021-07-09 14:28

您好,是的呢,是这样的呢

靓丽的龙猫 追问

2021-07-09 14:30

好的,谢谢老师

微微老师 解答

2021-07-09 14:32

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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相关问题讨论
您好,可以,但是交税的时候,不能递减
2021-07-09 11:18:13
你好   那这个分红是这个  店里面的话 那么就可以  直接抵减的。 分别挂科目 到时抵减即可   
2021-05-31 16:08:20
你好 你们需要按正常确认收入,并收老板的钱的。
2020-06-26 13:52:46
你好 招待费进项不能抵扣
2020-05-22 09:06:50
你好,可以用的,餐饮是不能抵扣增值税的。
2021-09-03 08:24:33
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