收到电费专票入账,借:制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款,电费是和其他公司共用的电表,不需要开回发票给其他公司,但是认证抵扣的时候需要转出,请问需要怎样进行分录处理?其他公司的电费部分需要怎样处理?
爱吃蘑菇的黄仔
于2021-07-09 14:44 发布 1392次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借主营业务成本
贷银行存款
2022-11-04 16:03:28
你好这个借制造费用电费,负数,进项税额负数,借银行,
2021-07-09 15:06:04
你好,冲销掉,重新按照正确的做账
2021-03-11 15:38:24
你好,这个是买来做什么用的?
2023-01-02 16:11:40
同学你好
这个不要
还是按照上面的比较正规
2021-08-27 16:23:50
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