送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-09 20:45

您好
借:库存商品
贷:应付账款-暂估应付账款
暂估商品入账 对应结转销售成本

未淽 追问

2021-07-09 23:16

那我7月份收到进项发票的时候分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2021-07-10 06:52

借 应付账款-暂估应付账款
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款

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相关问题讨论
您好 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 暂估商品入账 对应结转销售成本
2021-07-09 20:45:18
你好!正常做就好了。确认收入的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税0销项税额 然后进项,借原材料等 应交税费-应交增值税0进项税额 贷应付账款
2019-01-09 17:31:01
你好,没有销项发票只有进项发票,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-02-17 14:29:10
你好,看你们购进的用途,计入管理费用,研发费用,固定资产等科目
2019-12-03 15:51:53
需要认证进项专票的,这个可以抵扣销项税额。 分录是要根据具体的业务,才好做分录的。 举例 借:管理费用--办公费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-10-11 13:04:10
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