送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-11 21:26

月末计提分录怎么做呢?

懒猫 追问

2016-12-11 21:30

现在主要是入库员嫌麻烦,运费摊到几十个产品就没有入到成本和财务这边对不上,以前他们就把运费做到费用里面

吴月柳 解答

2016-12-11 20:57

你好,运费可以按产品的数量或重量分摊,做内账不用分出销项和进项,等月末再将需要交的税计提

吴月柳 解答

2016-12-11 21:28

借:营业税金及收加或管理费用~税金   贷:应交税费~应交增值税

吴月柳 解答

2016-12-11 21:38

那你们统一下方法就行了,如果金额小直接入费用也可以。

上传图片  
相关问题讨论
你去年真实发生吗,没有就做借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020-05-19 10:46:43
1、借:营业外支出 20000+30000*13% 贷:库存商品 20000 应交税费-应交增值税(销项税额) 30000*13% 2、公益性捐赠也一样的,只是非公益性的不能税前扣除,会计分录一样 3、借:管理费用 10000+20000*13% 贷:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20000*13%
2020-01-09 09:32:57
1、暂估的分录: 借:库存商品等 贷:应付账款 2、冲销分录: 借:应付账款 贷:库存商品等
2017-08-18 22:57:25
你好!你们是下个月15号前认证吗?在那个月抵扣?如果是在次月抵扣放在应交税费—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目 根据取得的收入结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-08-31 10:56:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...