- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-11 21:26
月末计提分录怎么做呢?
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你去年真实发生吗,没有就做借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020-05-19 10:46:43

1、借:营业外支出 20000+30000*13%
贷:库存商品 20000
应交税费-应交增值税(销项税额) 30000*13%
2、公益性捐赠也一样的,只是非公益性的不能税前扣除,会计分录一样
3、借:管理费用 10000+20000*13%
贷:库存商品 10000
应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20000*13%
2020-01-09 09:32:57

1、暂估的分录:
借:库存商品等
贷:应付账款
2、冲销分录:
借:应付账款
贷:库存商品等
2017-08-18 22:57:25

你好!你们是下个月15号前认证吗?在那个月抵扣?如果是在次月抵扣放在应交税费—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14

你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目
根据取得的收入结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-08-31 10:56:37
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懒猫 追问
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