送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-11 21:17

老师回答的好仔细,非常感谢!

思涵妈 追问

2016-12-11 21:18

5星好评是在哪里的?

吴月柳 解答

2016-12-11 21:15

你好,两种帐务处理方法: 1、如果不采取计提方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果计提的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)

吴月柳 解答

2016-12-11 21:17

不客气

吴月柳 解答

2016-12-11 21:19

你点问题已解决就可以评价了。

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相关问题讨论
借:管理费用 - 贷:其他应付款
2019-08-16 17:01:07
需要计提做借管理费用贷其他应付款,缴纳的时候做借其他应付款贷银行存款
2018-12-13 15:04:24
你好!发生的时候借管理费用-残保金 贷现金等。
2017-07-11 11:30:24
你好不需要计提直接计入费用就行。
2021-10-19 15:34:40
这个可以计提,也可以直接支付后补提处理 借:税金及附加 贷:应交税费——应交残疾人保障金 缴纳时 借:应交税费——应交残疾人保障金 贷:银行存款
2019-09-27 09:24:00
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