- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好
,甲公司销售一批产品给乙公司,不含税金额为476000元。
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
同月,甲公司从客户乙公司购进测试工装设备,设备不含税价26000元。设备已拉回甲公司(不需安装),
借:固定资产
借:应交税费——应增(进)
贷:应收账款
2020-04-21 10:25:38

你的错了。这个机器是不含税价,理论上是不要开票。但是现在他要求开票,开5500的票,所以需要付的税点钱为550元。然后按你们老大的算法退钱给人家。
2018-06-06 10:03:03

你好
共计17808元,税率为6%
不含税金额=17808/1.06=16800
税额=17808/1.06*6%=1008
2020-06-09 12:52:37

是的 后面这个是交不含税的换算成含税金额
2019-07-20 15:34:42

您好,就是不含税金额不变,增值税减少
2021-07-15 00:42:09
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