老师您好,我公司是电商公司。公司与供应商的合作方式是不收取任何服务费,由供应商直接发货给消费者,公司与供应商直接互相不开发票。公司只向消费者加价赚取收入。当消费者需要110元发票时,由供应商开具给消费者,公司再对加价部分10元开具发票给供应商。针对前期付过50万预付款的那些供应商,每月如何做账冲预付账款?
园园
于2016-12-12 09:38 发布 1506次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你有多少收入就冲减多少预收。借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2016-12-12 09:40:03

你好!这个要看是谁开发票给客户。
2018-09-06 15:41:44

你好,开具不出了就做无票购进分录
借;库存商品等科目,贷;预付账款
如果今后会取得发票,就现在预付账款科目挂账,取得发票再做这个分录
借;库存商品等科目,贷;预付账款
2020-08-04 19:59:39

你好 你们是银行付款的话 你用回单来入账就行了。
2019-09-28 16:49:45

你们单位出一个委托书
委托个人付款
借应付帐款贷其他应付款
2021-04-26 08:55:19
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