送心意

韦老师

职称中级会计师

2021-07-12 15:24

您好!请问以前收到是做了什么分录呢?

Shiqi拾柒 追问

2021-07-12 19:09

老师,不管以前的账务,现在怎么能把“应收账款”的余额转出来?该转到哪个科目?

韦老师 解答

2021-07-12 19:31

要看以前科目怎么做错了才知道怎么调整哦

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相关问题讨论
您好!请问以前收到是做了什么分录呢?
2021-07-12 15:24:06
应收帐款借方余额处理指企业按照其账务处理原则将当期应收帐款借方余额纳入相应帐户中。具体流程如下: 1.根据本期识别的应收帐款销售,更新客户账户明细,将本期销售金额登记到客户账户中。 2.将客户账户中的本期销售金额加上上期应收帐款余额,扣除本期实收现款和银行存款(销售日账),由此确定本期应收帐款借方余额。 3.把本期应收帐款借方余额登记到公司的应收帐款帐户中。 4.记录本期应收帐款借方余额,以便下期继续处理。 上述几个步骤是应收帐款借方余额的帐务处理的基本流程,可以帮助企业实现应收帐款的有效管理。 拓展知识:不同的企业对应收帐款的处理可能会有不同的记账准则,例如, 对于根据要素分类的应收帐款借方余额,若涉及国税,则可将国税相关部分分类到管理费用项目中;若涉及地税,则可将地税相关部分分类到借款人存款项中;若涉及其他费用,则可将费用相关部分分类到职工薪酬项中等。
2023-02-20 15:49:08
需要做无票收入才可以,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,收到款做借其他货币资金支付宝 贷应收
2019-11-12 11:12:49
你好,可以做坏账准备,借:资产减值损失 贷:坏账准备
2017-06-07 18:51:17
你好,需要转为收入处理 如果不转,税局会认为是无票收入,不结转会有逃税嫌疑的
2018-07-24 11:47:04
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