老师您好,我这边一个客户申报增值税,去年12月份申报的时候申报(开票明细是工程款,)申报收入种类填写到了销售那一栏,这个月申报增值税(4月份把去年12月份开的工程款发票给开具了红字发票),然后我这边申报的时候,收入负数这项是填写到服务那一栏还是填写到销售那一栏啊
格格
于2021-07-13 09:18 发布 608次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
这个填写到服务那栏
2021-07-13 09:33:14

你好,9月份需要申报的,因为8月开具了发票
2019-08-14 11:16:31

你好,正数加负数合计填写在你的销售额里面。
2020-06-08 16:26:20

你好 你2020年当时收到第一笔发票的是怎么做分录的。 这样才能判断后面的发票怎么来处理分录。 发来看看
2021-04-02 14:18:43

你好,很高兴为你解答
红冲的做一笔对应的负数发票
蓝的在做一笔正数的就可以
2021-04-04 09:48:00
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