老师多交了税金退回时的账务处理怎样做呢?收入时:借:银行 货:应交增值税,主营业务收入 交税时:借:应交增值税贷:银行 这时候发现多交税了,退回了多交的税款时,借:银行,贷:应交增值税是吗?但在这时科目余额表的应交增值税贷方就有退回的这笔金额该怎么做账务处理了
喜悦的豌豆
于2021-07-13 12:37 发布 1419次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-13 12:39
你好,做完缴税的分录的时候,你的应交税费有余额吗?
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你好,把经营收入调整到主营业务收入,应交税费
借;经营收入 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
调整之后,收入类应当是没有余额的才对啊
2016-11-12 10:44:21

你好,做完缴税的分录的时候,你的应交税费有余额吗?
2021-07-13 12:39:38

你好,是根据主营业务收入贷方发生额*0.03计算应交增值税,与科目余额表的应交增值税数据应当是一致的
2018-07-09 13:45:27

您好!您这个应该收入,小规模比如您卖价是100元,借应收账款100 贷:主营业务收入100/1.03 应交税费-应交增值税100/1.03*0.03
一般纳税人比如您卖价是100元,借应收账款100 贷:主营业务收入100/1.17 应交税费-应交增值税100/1.17*0.17
2016-11-25 10:07:33

你好!
记入营业外收入就可以了
2018-10-14 14:34:11
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