送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-12 15:02

老师,那购进的这五台机器人我们已经售出了,且给对方已经开票,月末要做收入,那肯定的结转成本的,怎么弄

lucky 追问

2016-12-12 15:16

老师,我目前是这样做了,那下个月发票回来后,先冲减暂估,再按发票怎么做

宋生老师 解答

2016-12-12 14:59

您好!等开回来再入账吧。

宋生老师 解答

2016-12-12 15:12

您好!这样的话,你先做暂估吧。借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估。
然后按暂估数结转成本。

宋生老师 解答

2016-12-12 15:20

您好!是的。再做的时候先负数冲减。然后做正数借:借库存商品-XX商品 贷应付账款。

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2016-12-12 14:59:25
您好 请问总金额知道么 开具什么税率的发票知道么 普通发票还是专用发票
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