送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-13 19:46

您好
您不是计提的啊 因为有进项税金 了   进项税金是不计提的

范剑芝 追问

2021-07-13 19:48

老师那是没收到票,不用做待抵扣进项吗

范剑芝 追问

2021-07-13 19:48

为什么会有全部都是借的情况

bamboo老师 解答

2021-07-13 20:06

没收到票,不用做待抵扣进项

范剑芝 追问

2021-07-13 20:07

这样的啊,那为啥会有多借没贷的情况?

bamboo老师 解答

2021-07-13 20:11

比如调整 红冲之类的 都写贷方或在都写借方 一正一负

范剑芝 追问

2021-07-13 20:18

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-07-13 20:33

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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相关问题讨论
你好,规范是要单独做2份的,现实中做一起也是很多的,
2019-12-05 12:32:25
你好!这个不确定的,每个企业不同。不过大体上是这样 一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
2018-01-29 16:30:50
这么做 借:管理费用 贷:累计折旧
2021-05-06 13:02:36
计提的时候是 借管理费用 借业务活动成本 贷应付工资 然后发放的时候 借应付工资贷银行存款 这样的
2020-08-03 12:07:48
你好 用工资表就可以
2021-12-08 08:35:12
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