9月份做了计提,错了。然后在10月冲过了。再做,我摘要做了“更正***”凭证。她就说“你是不是在搞笑”什么什么,又改。个人部分问他是否可以9-12月一次性做在10月,她也说可以,然后问了几次。又说我“在搞笑么”什么什么。老师,我是小白级别的,有的问题根本问不到点,又来数落我没问清楚
Beasty
于2019-12-17 18:34 发布 593次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,规范是要单独做2份的,现实中做一起也是很多的,
2019-12-05 12:32:25
你好!这个不确定的,每个企业不同。不过大体上是这样
一、先结转收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:营业费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
三、结转投资收益:
净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
四、年度结转利润分配:
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
2018-01-29 16:30:50
这么做 借:管理费用 贷:累计折旧
2021-05-06 13:02:36
计提的时候是
借管理费用
借业务活动成本
贷应付工资
然后发放的时候
借应付工资贷银行存款
这样的
2020-08-03 12:07:48
你好
用工资表就可以
2021-12-08 08:35:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息