送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-12 16:07

老师内账,借:银行存款1000
                    贷:其他应付款-挂靠企业900.9009
                       营业外收入
                       应交税费—应交增值税99.099
                      老师是这样吗,那借贷怎样才能平呢

宋生老师 解答

2016-12-12 16:00

您好!计入营业外收入就可以了。

宋生老师 解答

2016-12-12 16:11

您好!差额计入营业外收入就可以了。就平了。

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