送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-12 17:53

借;管理费用等科目   其他应收款   贷;其他应付款
借;其他应付款  贷;库存现金等科目

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相关问题讨论
您好,办公室租赁费和押金是员工用自己的钱先代垫的,当月发票已经开了,费用想做在当月,跨月才报销给员工,分录:借:管理费用-租赁费,其他应收款-押金,贷:其他应付款-XXX(员工姓名)。下月给员工时,借:其他应付款-XXX(员工姓名),贷:现金。
2016-12-12 17:53:43
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;库存现金等科目
2016-12-12 17:53:43
需要开发票才能入账,税务代开租赁发票
2017-12-02 13:19:04
你好,如果是一次性付几个月的,借预付账款 贷银行存款 然后按月摊销,借管理费用(制造费用等) 贷预付账款
2018-09-06 14:51:26
需要按月分摊 借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
2019-10-18 13:48:26
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