当月销项税5万,进项税2万,我们是小微企业 ,前期进项税多过销项10万,如果我们销项比进项这个月多5万,是否要交增值税?
明亮的小馒头
于2021-07-16 09:52 发布 1317次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 那你就留抵进项税了 ; 你现在是 应交 增值税3万。 之前留抵了 10万 那么 你现在可以用留抵进项税抵减的。 不用缴纳的;
2021-07-16 10:00:22
可以的,这个是可以的,
2020-06-22 10:01:23
您好!这个没办法了。只能用发票来抵减,要不就多做点工资
2016-11-07 15:54:53
根据您提供的信息,1月该小微企业的销项为11万,没有进项,实际缴纳增值税11万,2-3月有2万的进项,没有销项,根据相关法律法规,这符合申请退税的条件。
2023-03-07 18:41:07
您好,是可以的,但是进项税额不可以抵扣的
2020-06-21 21:12:46
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