送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-07-16 11:16

你好    借应付账款 贷银行存款 营业外收入

听话的墨镜 追问

2021-07-16 11:20

实际我银行支付2259元

meizi老师 解答

2021-07-16 11:27

 你好 差额 的部分计入营业外收入去  

听话的墨镜 追问

2021-07-16 11:28

意思我在从新写一次:借 银行存款贷:营业外收入

听话的墨镜 追问

2021-07-16 11:35

可不可以营业外收入在借方用红字表示

meizi老师 解答

2021-07-16 11:35

 你好    借应付账款 :2293元贷银行存款2259  营业外收入 34

听话的墨镜 追问

2021-07-16 11:36

你看到 我做的凭证2293已经付款了 怎么是应付账款呢

meizi老师 解答

2021-07-16 11:40

 你好   那你这个应付账款原来你 最开始不是 挂的  2293 贷方吗。  你借方应付账款只是做了 2259的支付。  你应付账款贷方不是应该有34元的金额吗  

听话的墨镜 追问

2021-07-16 11:41

这个单子 我今天已经用银行存款付款了这笔2259元 实际是要付2293元

听话的墨镜 追问

2021-07-16 11:42

之前是没有挂帐的 当天拿到单子就付款了

meizi老师 解答

2021-07-16 11:55

你好    你把原来做账分录  带着 数字 全部发来看看  

听话的墨镜 追问

2021-07-16 12:06

按照单子上录入, 应付金额本来是要付2293元 但是实际我只支付2259元,有34元的差额 是因为退空酒瓶盖的钱抵了货款,所以我不知道这34元应该怎么做账 实际银行没有付这34元出去

meizi老师 解答

2021-07-16 12:12

 你好 没有付款的34元 ;   我给你做了  计入营业外收入 ;  比如 原材料   2293 贷银行存款    2259  营业外收入   34  ;   如果你没有挂应付账款过渡的话; 就直接就这样做分录处理就对 ;   

听话的墨镜 追问

2021-07-16 14:24

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2021-07-16 14:26

 没事的; 希望能帮到你 

听话的墨镜 追问

2021-07-16 14:29

还有个问题就是:比如老板在店里拿酒,然后按进货价给钱 像这种要怎么做账,是借应收款 贷:原材料吗

meizi老师 解答

2021-07-16 14:33

 你好      借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  借主营业务成本贷原材料   ;正常做销售分录结转成本  

听话的墨镜 追问

2021-07-16 17:43

借 主营业务成本 贷原材料是现在一起写凭证 还是到月底在做呀

meizi老师 解答

2021-07-16 17:45

都可以,你看你的习惯,一般是随收入一起转,有的财务不想做那么多,也可以月末汇总一个业务内容的一起结转

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