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听话的墨镜
于2021-07-16 11:16 发布 1064次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-16 11:16
你好 借应付账款 贷银行存款 营业外收入
听话的墨镜 追问
2021-07-16 11:20
实际我银行支付2259元
meizi老师 解答
2021-07-16 11:27
你好 差额 的部分计入营业外收入去
2021-07-16 11:28
意思我在从新写一次:借 银行存款贷:营业外收入
2021-07-16 11:35
可不可以营业外收入在借方用红字表示
你好 借应付账款 :2293元贷银行存款2259 营业外收入 34
2021-07-16 11:36
你看到 我做的凭证2293已经付款了 怎么是应付账款呢
2021-07-16 11:40
你好 那你这个应付账款原来你 最开始不是 挂的 2293 贷方吗。 你借方应付账款只是做了 2259的支付。 你应付账款贷方不是应该有34元的金额吗
2021-07-16 11:41
这个单子 我今天已经用银行存款付款了这笔2259元 实际是要付2293元
2021-07-16 11:42
之前是没有挂帐的 当天拿到单子就付款了
2021-07-16 11:55
你好 你把原来做账分录 带着 数字 全部发来看看
2021-07-16 12:06
按照单子上录入, 应付金额本来是要付2293元 但是实际我只支付2259元,有34元的差额 是因为退空酒瓶盖的钱抵了货款,所以我不知道这34元应该怎么做账 实际银行没有付这34元出去
2021-07-16 12:12
你好 没有付款的34元 ; 我给你做了 计入营业外收入 ; 比如 原材料 2293 贷银行存款 2259 营业外收入 34 ; 如果你没有挂应付账款过渡的话; 就直接就这样做分录处理就对 ;
2021-07-16 14:24
好的 谢谢老师
2021-07-16 14:26
没事的; 希望能帮到你
2021-07-16 14:29
还有个问题就是:比如老板在店里拿酒,然后按进货价给钱 像这种要怎么做账,是借应收款 贷:原材料吗
2021-07-16 14:33
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料 ;正常做销售分录结转成本
2021-07-16 17:43
借 主营业务成本 贷原材料是现在一起写凭证 还是到月底在做呀
2021-07-16 17:45
都可以,你看你的习惯,一般是随收入一起转,有的财务不想做那么多,也可以月末汇总一个业务内容的一起结转
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-07-16 11:20
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