送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-16 16:19

同学你好
这个看是什么查账
税务还是老板

9班付丹丹 追问

2021-07-16 16:20

事业单位

朴老师 解答

2021-07-16 16:30

行政事业单位内部审计制度: 
第一条:为了加强对省局直属事业单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》及其他有关要求,制定本制度。 
第二条:财政审计局负责对山水城直属行政事业单位的内部审计工作。 
第三条:财政审计局根据当年内部审计计划派出审计组,审计组可由机关专职审计人员和熟悉财务工作的人员组成,也可聘请中介机构专业审计人员。 第四条:审计组的主要职责: 
(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算、资金、财产,查阅有关的文件、资料。 
(二)对审计中发现的问题进行调查并索取证明材料。 (三)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,报经领导批准作出临时制止决定。 
(四)提出改进财务管理,提高效益,以及纠正、处理违反财经法纪行为的建议。 
(五)对严重违反财经法纪和造成重大损失浪费的人员,向领导提出追究其责任的建议。 
(六)对审计工作中发现的重大违法事项移送监察室进一步审理。

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