老师,我们被税局请喝茶,解释汇算清缴的加计扣除原因,我带资料过去了,也没怎么看,大概的问了很多问题,因为我们是信息技术服务公司,那些资料都是我最近准备的,从审计那里拿到的模板,税局的人说我套用高新资料,不符合条件让我们调出加计扣除,调出来我担心会影响明年的高企申报。怎么办?
向左
于2021-07-16 16:23 发布 626次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-07-16 16:27
加计按加计扣除,
符合高新,加计调整了,也没没有问题的
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加计按加计扣除,
符合高新,加计调整了,也没没有问题的
2021-07-16 16:27:32
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你好 ; 你们如果符合要求 就可以申请的。 申请应该是先有证书的。 如果你22年才有的话 就不行的 ;这个要具体跟税务局确定下。 以当地口径为准
2021-12-21 11:51:06
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确实没有适合的明细项,应该填其他。
2019-05-29 11:47:35
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同学你好
很高兴为你解答
属于提供劳务收入
2021-05-30 16:15:06
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借应付账款,贷以前年度损益,
借以前年度损益调整,贷应付账款暂估和发票一样的做这个。
2023-05-15 12:37:32
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2021-07-16 17:19